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CAMOCIM DE SAO FELIX - PE

Empenho nº 2024NE0001011

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0001011
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix
Unidade Orçamentária: 20701 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO GLOBAL NESTA DATA, PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024.
Data Empenho: 03/06/2024
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.908-07
Nome/Razão Social: RENAN ZIDANE DE LIMA
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Programa: CAPACITACAO DE DE RECURSOS HUMANOS
Ação: GESTAO E MODERNIZACAO DO PROGRAMA DA CULTURA E TURISMO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 8.500,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário 23/12/2024 R$ -600,00
Valor Original 03/06/2024 R$ 9.100,00

Total Liquidado: R$ 10.000,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000007 20/12/2024 R$ 1.450,00
Liquidação 0000006 29/11/2024 R$ 1.450,00
Liquidação 0000005 31/10/2024 R$ 1.450,00
Liquidação 0000004 30/09/2024 R$ 1.450,00
Liquidação 0000003 30/08/2024 R$ 1.450,00
Liquidação 0000002 31/07/2024 R$ 1.450,00
Liquidação 0000001 28/06/2024 R$ 1.300,00

Total Pago: R$ 10.000,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 26/12/2024 866947 R$ 1.370,81
Retenção de Pagamento 26/12/2024 R$ 79,19
Pagamento 10/12/2024 866858 R$ 1.370,81
Retenção de Pagamento 10/12/2024 R$ 79,19
Pagamento 08/11/2024 866801 R$ 1.370,81
Retenção de Pagamento 08/11/2024 R$ 79,19
Pagamento 03/10/2024 866674 R$ 1.370,81
Retenção de Pagamento 03/10/2024 R$ 79,19
Pagamento 10/09/2024 866555 R$ 1.370,81
Retenção de Pagamento 10/09/2024 R$ 79,19
Pagamento 01/08/2024 866481 R$ 1.370,81
Retenção de Pagamento 01/08/2024 R$ 79,19
Pagamento 10/07/2024 866354 R$ 1.228,31
Retenção de Pagamento 10/07/2024 R$ 71,69
Fonte: Contabilidade Municipal
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