topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CAMOCIM DE SAO FELIX - PE

Empenho nº 2024NE0000635

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000635
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Camocim de São Félix
Unidade Orçamentária: 30201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO GLOBAL NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS NA ESPECIALIZACAO DE SOCORRISTA TECNICO EM UNIDADE DO SAMU DA SMS FMS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO 2024 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 008 2021 INEXIGIBIDADE 001 2021 PARA CREDECIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE.
Data Empenho: 02/05/2024
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.344-09
Nome/Razão Social: ANGELO ANTONIO DA SILVA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR
Ação: ADMINISTRACAO E GESTAO DA UNIDADE MOVEL DE URGENCIA SAMU
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 300,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/05/2024 R$ 300,00

Total Liquidado: R$ 1.439,32

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000004 20/12/2024 R$ 431,82
Liquidação 0000003 31/10/2024 R$ 647,70
Liquidação 0000002 31/07/2024 R$ 266,94
Liquidação 0000001 31/05/2024 R$ 92,86

Total Pago: R$ 1.439,32

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 23/12/2024 001 017108 000000072400 R$ 403,54
Retenção de Pagamento 23/12/2024 R$ 28,28
Pagamento 07/11/2024 001 017108 000000072400 R$ 608,63
Pagamento 09/08/2024 001 017108 000000072400 R$ 246,90
Retenção de Pagamento 09/08/2024 R$ 20,04
Pagamento 11/06/2024 001 017108 000000072400 R$ 81,53
Retenção de Pagamento 11/06/2024 R$ 11,33
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.