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CAMOCIM DE SAO FELIX - PE

Empenho nº 2024NE0000238

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000238
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Camocim de São Félix
Unidade Orçamentária: 30201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO GLOBAL NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS NA ESPECIALIZACAO DE SOCORRISTA TECNICO EM UNIDADE DO SAMU DA SMS FMS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2024 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 008 2021 INEXIGIBIDADE 001 2021 PARA CREDECIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.248-68
Nome/Razão Social: AUCILON ALCIDES DE LUNA
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR
Ação: ADMINISTRACAO E GESTAO DA UNIDADE MOVEL DE URGENCIA SAMU
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 2.000,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2024 R$ 2.000,00

Total Liquidado: R$ 3.597,82

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000007 20/12/2024 R$ 863,64
Liquidação 0000006 29/11/2024 R$ 431,82
Liquidação 0000005 31/10/2024 R$ 647,70
Liquidação 0000004 30/08/2024 R$ 431,28
Liquidação 0000003 31/07/2024 R$ 698,76
Liquidação 0000002 31/05/2024 R$ 92,86
Liquidação 0000001 31/01/2024 R$ 431,76

Total Pago: R$ 3.597,82

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 23/12/2024 001 017108 000000072400 R$ 813,77
Retenção de Pagamento 23/12/2024 R$ 49,87
Pagamento 04/12/2024 001 017108 000000072400 R$ 403,54
Retenção de Pagamento 04/12/2024 R$ 28,28
Pagamento 07/11/2024 001 017108 000000072400 R$ 608,63
Retenção de Pagamento 07/11/2024 R$ 39,07
Pagamento 10/09/2024 001 017108 000000072400 R$ 403,03
Retenção de Pagamento 10/09/2024 R$ 28,25
Pagamento 09/08/2024 001 017108 000000072400 R$ 657,13
Retenção de Pagamento 09/08/2024 R$ 41,63
Pagamento 11/06/2024 001 017108 000000072400 R$ 81,53
Retenção de Pagamento 11/06/2024 R$ 11,33
Pagamento 09/02/2024 001 017108 000000072400 R$ 403,48
Retenção de Pagamento 09/02/2024 R$ 28,28
Fonte: Contabilidade Municipal
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