topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

CAMOCIM DE SAO FELIX - PE

Empenho nº 2022NE0000755

Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000755
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Camocim de São Félix
Unidade Orçamentária: 30201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO GLOBAL NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PROFISSIONAIS NA QUALIDADE DE APOIADOR (A) EM SAUDE JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE, DO FMS DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MESES DE ABRIL A DEZEMBRO 2022 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 033 2021 INEXIGILIDADE 004 2021 PARA CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS NA AREA DE SAUDE.
Data Empenho: 01/04/2022
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.813-39
Nome/Razão Social: TEOFILO MANOEL DE PAULA NETO
Fonte de Recurso: RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVI
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Programa: VIGILANCIA EM SAUDE
Ação: MANUTENCAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 10.800,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 01/04/2022 R$ 10.800,00

Total Liquidado: R$ 9.600,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000009 21/12/2022 R$ 1.200,00
Liquidação 0000008 30/11/2022 R$ 1.200,00
Liquidação 0000007 31/10/2022 R$ 1.200,00
Liquidação 0000006 30/09/2022 R$ 1.200,00
Liquidação 0000005 30/08/2022 R$ 1.200,00
Liquidação 0000003 30/06/2022 R$ 1.200,00
Liquidação 0000002 31/05/2022 R$ 1.200,00
Liquidação 0000001 29/04/2022 R$ 1.200,00

Total Pago: R$ 9.600,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 29/12/2022 001 017108 000000072400 R$ 1.133,96
Retenção de Pagamento 29/12/2022 R$ 66,04
Pagamento 09/12/2022 001 017108 000000072400 R$ 1.133,96
Retenção de Pagamento 09/12/2022 R$ 66,04
Pagamento 01/11/2022 001 017108 000000072400 R$ 1.133,96
Retenção de Pagamento 01/11/2022 R$ 66,04
Pagamento 05/10/2022 001 017108 000000072400 R$ 1.133,96
Retenção de Pagamento 05/10/2022 R$ 66,04
Pagamento 05/09/2022 001 017108 000000072400 R$ 1.133,96
Retenção de Pagamento 05/09/2022 R$ 66,04
Pagamento 01/07/2022 001 017108 000000072400 R$ 1.133,96
Retenção de Pagamento 01/07/2022 R$ 66,04
Pagamento 01/06/2022 001 017108 000000072400 R$ 1.133,96
Retenção de Pagamento 01/06/2022 R$ 66,04
Pagamento 02/05/2022 001 017108 000000072400 R$ 1.133,96
Retenção de Pagamento 02/05/2022 R$ 66,04
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.